注:以上标明“必须提供”的材料属于复印件的,必须加盖供应商公章,否则响应文件按无效响应处理。
注:以上标明“必须提供★■◆★”材料复印件的,必须加盖供应商公章■★,否则响应文件按无效响应处理■■。以上材料未附格式的★■,由供应商自行拟定。
三档(6-10分):完成服务内容有全面的时间(期限)计划安排◆■■★、服务成果文件提交时间明确、有详细的符合本项目的进度保证措施、保障性较强,可操作性好;方案内容对保证实现采购需求★★■◆★、达到项目要求有明确的进度目标和计划安排,服务成果文件提交时间明确;对达到进度目标提出的措施切实可行★◆◆■◆★、具有针对性★◆,并对达不到进度目标较详细的处理方案及承诺。
根据磋商供应商提交服务质量承诺的完成时间、服务态度、报告质量、廉洁承诺等方面进行评分。
1.供应商属于企业或事业单位的■★★■◆★,必须提供有效的◆◆“营业执照◆◆★★■★”或“事业单位法人证书★★★■”副本复印件;供应商属于社会团体、协会等的必须提供民政部门颁发的社会团体法人登记证书复印件;(必须提供)
由于本项目包含企业经营信息,成交供应商在项目开展过程中,必须对本项目所有信息予以保密,未经采购人书面许可,成交供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容■■,并提交《保密承诺书》。
(一)凡符合本公告明确的报名资格条件且有意应聘的评估机构在规定的报名时间内前往市国资委报名,本次选聘报名截止时间为2025年6月17日18◆★★■★:00前。地址★■◆:南宁市云景路69号南宁轨道大厦B座12楼1209房。
地址:南宁市青秀区云景路69号南宁轨道交通综合调度指挥大楼B区12-13楼
4.配合市国资委在内审工作质量评估的同时开展7家集团公司及其下属各级子企业贸易业务风险监督检查,形成汇总版企业贸易业务风险监督检查报告。
拟投入人员中具有中级会计师职称以上的人员,须提供会计职称证书(竞标时提供相关证明复印件,原件备查),每有1人得2分,此项满分10分。
2.对市国资委监管的7家集团公司自评报告及相关佐证材料进行检查评估★★■,分别撰写每一家企业的内部审计工作质量评估报告;
3.供应商2024年财务报表复印件(财务报表要包含资产负债表★◆◆◆★★、现金流量表、利润表)或银行出具的资信证明或第三方审计财务状况报告等证明材料;(必须提供)
二档(11-20分)◆◆:对本项目的理解、实施方案具有一定的工作思路■◆■、工作目标、服务内容较明确◆★■◆,对采购需求内各项工作有较可行的重点环节(工序)工作方案,内部管理机制、服务措施一般,可操作性一般★■■;
5.配合市国资委完成企业2024年度内部审计工作质量评估发现问题整改情况及相关监督检查的复核验收工作★■◆◆。
某供应商价格分=(1-|基准价-某供应商评标报价金额|/基准价)x10分
服务费用上限为人民币70000元,由供应商根据相关情况自行报价,通过竞争选聘方式比选确定中选的供应商及最终价格。
2.2024年12月-2025年5月内供应商任意三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明;无纳税记录的或零报税的,应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或零报税证明;(必须提供)
一档(0-2分)★■◆★★:完成服务内容部分时间(期限)计划安排有明显的缺陷、有服务成果文件提交时间说明◆■、进度保证措施基本合理◆■★、可行◆★◆★■;方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求说明了进度目标和计划安排但有缺陷或表述模糊,服务成果文件提交时间有说明但不清晰、不具体;对达到进度目标提出的措施有缺陷或表述模糊,并对达不到目标有简单的处理方案及承诺;
一档(0-10分):对本项目的理解◆◆★◆、实施方案的工作思路、工作目标、服务内容不够明确★■★◆★,对采购需求内各项工作均有基本可行的重点环节(工序)工作方案★■★■,内部管理机制、服务措施较差,可操作性低;
本项目成果必须按照采购人在合同签订后提出的要求进行,并提交成果材料如下(最终成果文件须以书面形式提交并打印装订成册★★■,1式3份):
评审依据:评审小组将以响应文件为评审依据◆★★■■,对供应商的报价■◆◆■◆★、技术、商务等方面内容按百分制打分★★■★■。(计分方法按四舍五入取至百分位)
三档(21-30分):对本项目的理解、实施方案具有较好的工作思路、工作目标、服务内容明确,针对检查过程中可能存在的重大争议问题的应对方案一般◆■■。对采购需求内各项工作均有可行的重点环节(工序)工作方案,有较健全的内部管理机制、服务措施★◆■★★■,可操作性良好;
根据市国资委制定的监管企业2024年度内部审计工作质量评估指标,运用合理的评价方法,对监管企业内部审计组织机构设置、人员安排、内部审计管理制度建设、重点领域审计覆盖情况、内部审计成果质量、内部审计整改与长效机制建设情况、内部审计信息化建设情况等进行客观公正的综合评估,发现和找出监管企业在开展内部审计工作中存在的问题■★★,研究提出改进措施◆■★■■■,确保审计体系建设完整★■★◆■◆、工作开展有效。具体服务内容包括但不限于◆★:
(三)入围的供应商于2025年6月17日18:00前(以送达时间为准),将有关服务方案等申请材料提交至市国资委★★■★。
一档(0-2分):无服务质量承诺,或有服务质量承诺★■★,但承诺内容模糊不明确;
4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件;(委托时必须提供)
,推动监管企业深化内部审计监督体制机制改革,聚焦审计重点工作任务■★★■,强化监督贯通协同,做好审计整改“后半篇”文章,推动企业高质量发展
三档(6-10分)◆◆:服务质量承诺描述详细完整,承诺内容清晰明确★◆◆■■、针对性高,完全满足采购需求。
二档(3-5分):完成服务内容部分时间(期限)计划安排有简单的方案■■■◆、服务成果文件提交时间较明确、进度保证措施较合理◆◆,保障性较强■★◆;方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求的进度目标和计划安排有简单的说明,服务成果文件提交时间有说明但不够清晰;对达到进度目标提出的措施有简单的内容,并对达不到目标有较具体的处理方案及承诺;
3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件;(必须提供)
1.本次报价为固定报价,原则上应涵盖项目实施期间所有项目人员的工资、住宿费、交通费、管理费、利润、税金等相关费用■★◆;
以进入综合评分环节的所有供应商评标报价的平均价格作为基准价,基准价报价得分为10分。
3.有良好的社会信誉,机构及从业人员近3年内没有违反职业道德和违法执业行为,未受到行业行政主管部门、行业自律组织给予的行政处罚、行业惩戒;
四档(31-40分):对本项目的理解、项目实施方案具有针对性的工作思路、工作目标、服务内容详细、清晰★◆■★★■,针对检查过程中可能存在的重大争议问题有完整的应对方案,能很好协调并处理争议问题。对采购需求内各项工作均有完善、科学、合理、切实可行的重点环节(工序)工作方案,有完善的内部管理机制◆■★◆★■、服务措施,可操作性高◆★◆■★★。
自2022年1月1日以来,供应商完成或承接过内控评价★◆■◆■◆、内审评价项目的,承接一件得2分,满20分上限★★;(附中标通知书或提供合同复印件,加盖单位公章。合同至少应反映签订双方名称、合同采购内容、双方盖章、签订时间。)
中介机构报名时应提交本公告第三点“报名资格条件★★◆”要求的书面材料并每页加盖单位公章。
项目开展完成后,按服务需求以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收■◆◆■■。由成交供应商提请项目验收申请■★◆◆,由采购人指定人员进行验收★◆◆◆★■。
2.付款方式:本项目无预付款◆★★,成交供应商自签订合同之日起5个工作内制定详细的评价实施计划,明确关键节点和步骤,配合市国资委在完成企业2024年度内部审计质量评估及专项监督检查发现问题整改情况的复核验收并提交复核验收报告后■★,一次性支付本合同款★■◆★。